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2018年度义马市民政局部门决算公开

发布日期:2020-02-26 10:37 浏览次数: 字体:[ ]

目  录

第一部分 义马市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  义马市民政局概况

 


一、部门职责

(一)贯彻民政工作方针、政策和法律、法规,拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)拟订落实优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作,监督实施各类优抚标准;审核报批、褒扬革命烈士;负责烈士纪念建筑物管理工作。

(四)负责军队退伍士兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵和移交地方政府管理的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导退役士兵职业技能培训和就业。

(五)拟订全市救灾工作政策;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

(六)牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(七)拟订全市行政区划总体规划,负责村民小组以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议;发布标准地名,规范全市地名标志的设置和管理。

(八)拟订城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

(九)组织实施全市社会福利事业发展规划和政策;拟订社会福利机构管理办法,管理本级福彩公益金,拟订社会福利企业扶持政策,组织拟订促进慈善事业政策;组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作;负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(十)负责全市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养登记管理;负责推进婚俗和殡葬改革,负责殡葬事业单位管理,查处违法婚姻、违法丧葬行为;负责全市儿童收养登记工作。

(十一)拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;负责老年人权益保障工作;综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市民政局内设机构3个,包括:综合办公室(监察室、义马市减灾委员会办公室)、优抚安置科、社会福利事务科。另设有6个事业单位:义马市殡葬管理所、义马市城乡低保管理中心(挂牌义马市居民家庭经济收入核对中心,依据为义编【2016】21号文件)、义马市流浪乞讨救助站、义马市龙凤陵园、义马市双拥领导小组办公室、义马市慈善总会办公室。

从决算单位构成看,义马市民政局决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共6个(不独立核算,纳入义马市民政局进行核算),其中二级预算单位包括:

1. 义马市殡葬管理所

2. 义马市城乡低保管理中心(挂牌义马市居民家庭收入核对中心)

3. 义马市流浪乞讨救助站

4. 义马市龙凤陵园

5. 义马市双拥领导小组办公室

6. 义马市慈善总会办公室

 


 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:义马市民政局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2482.73

一、一般公共服务支出

28

19.52

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.34

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育和传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,975.46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.60

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

83.93

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,483.07

本年支出合计

50

2,106.88

         用事业基金弥补收支差额

24

 

                结余分配

51

 

         年初结转和结余

25

413.30

                年末结转和结余

52

789.49

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,896.37

总计

54

2,896.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:义马市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,483.07

2,482.73

 

 

 

 

0.34

201

一般公共服务支出

19.52

19.52

 

 

 

 

 

20135

对外联络事务

7.50

7.50

 

 

 

 

 

2013599

  其他对外联络事务支出

7.50

7.50

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,172.41

2,172.41

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

419.25

419.25

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

182.13

182.13

 

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

38.67

38.67

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

4.35

4.35

 

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

62.77

62.77

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

2.74

2.74

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

128.60

128.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.62

38.62

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.59

25.59

 

 

 

 

 

20808

抚恤

918.64

918.64

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

234.84

234.84

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

34.91

34.91

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

295.75

295.75

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

353.14

353.14

 

 

 

 

 

20809

退役安置

143.79

143.79

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

110.99

110.99

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

32.80

32.80

 

 

 

 

 

20810

社会福利

289.32

289.32

 

 

 

 

 

2081001

  儿童福利

3.90

3.90

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2081004

  殡葬

39.49

39.49

 

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

242.93

242.93

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

69.90

69.90

 

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

69.90

69.90

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

8.13

8.13

 

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

8.13

8.13

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

97.20

97.20

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

97.20

97.20

 

 

 

 

 

20820

临时救助

68.88

68.88

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

0.76

0.76

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

68.12

68.12

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

58.23

58.23

 

 

 

 

 

2082101

  城市特困人员救助供养支出

3.02

3.02

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

55.21

55.21

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

60.46

60.46

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

60.46

60.46

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.96

8.96

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.96

8.96

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

3.50

3.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.36

16.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.36

16.36

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.36

16.36

 

 

 

 

 

229

其他支出

262.31

261.97

 

 

 

 

0.34

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

256.97

256.97

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

218.72

218.72

 

 

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

38.25

38.25

 

 

 

 

 

22999

其他支出

5.34

5.00

 

 

 

 

0.34

2299901

  其他支出

5.34

5.00

 

 

 

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:义马市民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,106.88

2,106.88

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

19.52

19.52

 

 

 

 

20135

对外联络事务

7.50

7.50

 

 

 

 

2013599

  其他对外联络事务支出

7.50

7.50

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,975.46

1,975.46

 

 

 

 

20802

民政管理事务

410.99

410.99

 

 

 

 

2080201

  行政运行

177.87

177.87

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

38.67

38.67

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

4.35

4.35

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

59.77

59.77

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

2.74

2.74

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

127.60

127.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.62

38.62

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.59

25.59

 

 

 

 

20808

抚恤

813.74

813.74

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

234.84

234.84

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

34.91

34.91

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

295.75

295.75

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

248.24

248.24

 

 

 

 

20809

退役安置

114.87

114.87

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

114.46

114.46

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.27

0.27

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

0.14

0.14

 

 

 

 

20810

社会福利

293.26

293.26

 

 

 

 

2081001

  儿童福利

7.84

7.84

 

 

 

 

2081002

  老年福利

3.00

3.00

 

 

 

 

2081004

  殡葬

39.49

39.49

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

242.93

242.93

 

 

 

 

20811

残疾人事业

69.90

69.90

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

69.90

69.90

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

29.13

29.13

 

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

16.00

16.00

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

13.13

13.13

 

 

 

 

20819

最低生活保障

5.46

5.46

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

5.46

5.46

 

 

 

 

20820

临时救助

75.02

75.02

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

3.81

3.81

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

71.21

71.21

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

57.23

57.23

 

 

 

 

2082101

  城市特困人员救助供养支出

2.02

2.02

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

55.21

55.21

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

67.25

67.25

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

67.25

67.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.60

11.60

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.96

8.96

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.96

8.96

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

2.64

2.64

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

2.64

2.64

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.36

16.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.36

16.36

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.36

16.36

 

 

 

 

229

其他支出

83.93

83.93

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

78.59

78.59

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

53.32

53.32

 

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

25.28

25.28

 

 

 

 

22999

其他支出

5.34

5.34

 

 

 

 

2299901

  其他支出

5.34

5.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:义马市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,225.76

一、一般公共服务支出

28

19.52

19.52

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

256.97

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,975.46

1,975.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.60

11.60

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.36

16.36

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

83.59

5.00

78.59

本年收入合计

22

2,482.73

本年支出合计

49

2,106.54

2,027.94

78.59

年初财政拨款结转和结余

23

413.30

年末财政拨款结转和结余

50

789.49

494.64

294.85

      一般公共预算财政拨款

24

296.83

 

51

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

116.47

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,896.02

总计

54

2,896.02

2,522.58

373.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:义马市民政局

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,027.94

2,027.94

 

201

一般公共服务支出

19.52

19.52

 

20135

对外联络事务

7.50

7.50

 

2013599

  其他对外联络事务支出

7.50

7.50

 

20199

其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12.02

12.02

 

208

社会保障和就业支出

1,975.46

1,975.46

 

20802

民政管理事务

410.99

410.99

 

2080201

  行政运行

177.87

177.87

 

2080204

  拥军优属

38.67

38.67

 

2080205

  老龄事务

4.35

4.35

 

2080207

  行政区划和地名管理

59.77

59.77

 

2080208

  基层政权和社区建设

2.74

2.74

 

2080299

  其他民政管理事务支出

127.60

127.60

 

20805

行政事业单位离退休

38.62

38.62

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.59

25.59

 

20808

抚恤

813.74

813.74

 

2080801

  死亡抚恤

234.84

234.84

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

34.91

34.91

 

2080805

  义务兵优待

295.75

295.75

 

2080899

  其他优抚支出

248.24

248.24

 

20809

退役安置

114.87

114.87

 

2080901

  退役士兵安置

114.46

114.46

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.27

0.27

 

2080999

  其他退役安置支出

0.14

0.14

 

20810

社会福利

293.26

293.26

 

2081001

  儿童福利

7.84

7.84

 

2081002

  老年福利

3.00

3.00

 

2081004

  殡葬

39.49

39.49

 

2081099

  其他社会福利支出

242.93

242.93

 

20811

残疾人事业

69.90

69.90

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

69.90

69.90

 

20815

自然灾害生活救助

29.13

29.13

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

16.00

16.00

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

13.13

13.13

 

20819

最低生活保障

5.46

5.46

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

5.46

5.46

 

20820

临时救助

75.02

75.02

 

2082001

  临时救助支出

3.81

3.81

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

71.21

71.21

 

20821

特困人员救助供养

57.23

57.23

 

2082101

  城市特困人员救助供养支出

2.02

2.02

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

55.21

55.21

 

20899

其他社会保障和就业支出

67.25

67.25

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

67.25

67.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.60

11.60

 

21011

行政事业单位医疗

8.96

8.96

 

2101101

  行政单位医疗

8.96

8.96

 

21014

优抚对象医疗

2.64

2.64

 

2101401

  优抚对象医疗补助

2.64

2.64

 

221

住房保障支出

16.36

16.36

 

22102

住房改革支出

16.36

16.36

 

2210201

  住房公积金

16.36

16.36

 

229

其他支出

5.00

5.00

 

22999

其他支出

5.00

5.00

 

2299901

  其他支出

5.00

5.00

 




 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2896.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加229.84万元,增长8.62%。主要原因是2018年福利中心建设资金、新增剥离省属企业办社会职能移交工作经费、城市社区建设工作经费及政府购买服务资金收入增加较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2483.07万元,其中:财政拨款收入2482.73万元,占99.99%;其他收入0.34万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2106.88万元,其中:基本支出2106.88万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2896.02万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加229.49万元,增长8.61%。主要原因是2018年福利中心建设资金、新增剥离省属企业办社会职能移交工作经